老師,我司4月初成立工會(huì),那現(xiàn)在5月份申報(bào)4月份的時(shí) 問
對(duì),如果是按月申報(bào)的話,那就需要申報(bào) 答
老師,我問一下,億企代賬軟件,具體怎么操作? 問
登錄軟件→新增客戶,填公司名稱、稅號(hào)、納稅人類型(小規(guī)模 / 一般納稅人) 會(huì)計(jì)制度選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2013,建賬月份選當(dāng)月 1 號(hào) 錄入期初余額,試算平衡后保存;設(shè)置往來(lái)、固定資產(chǎn)輔助核算 答
老師,陜西的一家商貿(mào)企業(yè),買賣合同印花稅,這月稅款 問
老師,一般納稅人也是季報(bào)嗎 答
老師好!請(qǐng)教風(fēng)電機(jī)艙件制造企業(yè),經(jīng)營(yíng)成本核算,怎么 問
工時(shí)分析呢,有工時(shí)分析模板嗎? 答
老師 出口貿(mào)易首單這個(gè)月不想退稅 不勾選抵扣認(rèn) 問
你好,可以的!放在待抵扣科目就可以啦 答


請(qǐng)問下,房開企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目收入成本,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅金額會(huì)不會(huì)減少?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本這里一般不涉及增值稅的
企業(yè)之前年份用的是,應(yīng)交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開始用 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅-已交稅金,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
答: 您好,圖1的分錄科目很規(guī)范,圖3申報(bào)表的24行以下都是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的,不用去管他,只要24行的本期應(yīng)交的增值稅對(duì)就可以了。24行以下您覺得有問題需要帶公章去稅務(wù)大廳更正
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí) 借方:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方:應(yīng)付賬款-A公司月底計(jì)提 當(dāng)月增值稅的時(shí)候 借方: 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅實(shí)際勾選抵扣時(shí)借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額次月實(shí)際繳納上月增值稅時(shí)借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方:銀行存款以上 進(jìn)項(xiàng)稅的業(yè)務(wù)分錄對(duì)嗎?
答: 你好; 你還要做; 進(jìn)項(xiàng)稅和 銷項(xiàng)稅要做結(jié)轉(zhuǎn)的 ; 你這個(gè)繳納分錄不對(duì)哦 ; 你銷項(xiàng)稅是好多 了進(jìn)項(xiàng)稅好多的?






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