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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2026-05-03 07:19

 同學您好,很高興為您解答,請稍等

董孝彬老師 解答

2026-05-03 07:19

 同學您好,很高興為您解答,請稍等

董孝彬老師 解答

2026-05-03 07:21

您好,1. 這次用亞寶內部結余資金付廠家貨款,不再記“其他應收款-暫收款”借方。因為錢是你之前已經打過去、留在亞寶的結余,不是新打出來的資金,不能重復掛往來,直接視作內部結余抵付即可。

2. 付貨款時做:借:預付賬款/庫存商品(看你們習慣) 貸:其他應收款-亞寶醫藥物流公司-暫收款。就是把你在亞寶池子里的錢,從“暫存”轉成“已付貨”,沖減你已有的暫收款,不新增暫收借方。

3. 月底收到銷售匯總表,仍按原來方式下賬:借:其他應收款-亞寶醫收物公司-暫收款 貸:主營業務收入/應收賬款等。銷售下賬流程不變,繼續用暫收款貸方沖減,保證你對賬、結余公式、資金池都能對上。

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要算的。 客戶掃亞寶對公二維碼的回款,等同于亞寶代收貨款,和正常對公回款性質一樣。 月底結算公式:銷售匯總總金額 ? 對公回款 ? 亞寶二維碼回款,剩余差額照常記入其他應收款亞寶暫收款貸方沖賬。
2026-05-08 15:00:34
銷售對公回款為什么不用暫收下賬?
2026-04-23 10:46:00
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2026-05-03 07:19:10
然后首先如果是負數的話,正常需要重分類的,其他應收款的話是負數,說明你給他付的錢多,但是他沒有給你票據。
2022-06-06 10:51:28
您好。正常做銷售費用,然后往來對沖。
2022-05-30 17:56:30
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