老師,我是生產(chǎn)制造型企業(yè),有內(nèi)銷有外銷,然后我要測(cè)算需要多少進(jìn)項(xiàng),是拿內(nèi)銷和外銷收入一起乘稅負(fù)嗎,算出應(yīng)納稅,再拿內(nèi)銷銷項(xiàng)減去這個(gè)應(yīng)納稅就是需要的進(jìn)項(xiàng)

明毅
于2026-05-07 12:24 發(fā)布 ??48次瀏覽
- 送心意
小菲老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2026-05-07 12:26
同學(xué),你好
不是的。
外銷收入不參與應(yīng)納稅額的計(jì)算,因?yàn)槌隹谶m用“免抵退”政策,其銷售收入免稅,不產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額。
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你好 ; 結(jié)轉(zhuǎn)下即可? ?
購進(jìn):借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-01-07 15:50:25
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出相當(dāng)于額銷項(xiàng)稅額,沒繳納當(dāng)然有滯納金預(yù)期時(shí)。
2026-03-24 10:32:44
你好,同學(xué)
將自產(chǎn)的一批生產(chǎn)成本為10 萬元(耗用上月外購材料7.5萬元)的食品發(fā)給職工視同銷售,因此銷項(xiàng)稅=10*(1%2B10%)*13%=1.43萬元,選擇A
2022-06-15 17:07:34
你好,那正常是應(yīng)該沒有才對(duì)的,你可以手動(dòng)改一下
2022-05-09 16:38:44
你好,學(xué)員,有截圖嗎,這個(gè)
2022-01-11 16:47:57
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