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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-05-07 14:29

會計做賬工資、月餅福利費分開入賬,不用合并改憑證。
個稅申報要把工資 + 月餅分攤金額合并報稅,申報收入填合計數。
賬上工資 5000、福利單獨記 200,和個稅申報 5200本來就允許不一樣,不用調賬。
合并后多出的個稅,直接從員工當月實發工資里代扣,賬務自然沖平

微信用戶 追問

2026-05-07 14:41

這樣的話,匯算清繳的工資填報,填的是賬載金額的工資5000元,實際發生5000,稅收金額也填5000,福利費賬載金額200,實際發生200,個稅上多出的200不用管是吧,

樸老師 解答

2026-05-07 14:42

同學你好
對的
是這樣

微信用戶 追問

2026-05-07 14:43

個人領月餅的簽收單,是放在福利費的后面是吧

樸老師 解答

2026-05-07 14:44

對的
這個計入福利費

微信用戶 追問

2026-05-07 14:45

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2026-05-07 14:46

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
是的,就是那樣做的
2023-12-12 17:48:02
你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費用
2023-07-10 14:14:02
你好,對,公積金也要做,
2022-05-16 14:06:28
分錄不對哈; 按我寫的來做:? ?? 1.計提工資? 借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金(企業部分)? 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4.上交社保公積金? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? -????? 公積金(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金(個人部分)? 貸:銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現金
2022-04-06 16:15:10
若水電工與公司存在任職或雇傭關系,其工資通過 “應付職工薪酬” 核算,計提時借方按服務部門計入對應科目(如管理部門計入 “管理費用” ),貸方記 “應付職工薪酬”;支付時借 “應付職工薪酬”,貸 “銀行存款” 。若為臨時勞務用工,不屬職工范疇,勞務費核算可不通過 “應付職工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42
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