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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2026-05-10 05:48

你好,逾期可以退稅的,但是需要提交收匯材料

冷清秋 追問

2026-05-10 08:01

公司情況比較特殊,他是一直有很多未抵扣的發票,坐在待抵扣,現在一直沒有勾選抵扣,每月勾選一些發票一直保持留底狀態,一個考慮稅負問題,

暖暖老師 解答

2026-05-10 08:07

稅負也是需要考慮的

冷清秋 追問

2026-05-10 08:39

我去稅務問,說沒交增值稅不影響退稅,我也蒙了,不知咋辦

暖暖老師 解答

2026-05-10 08:39

繳納增值稅就不可能申請退稅

冷清秋 追問

2026-05-10 14:07

我的意思是說,有很多沒有勾選的待抵扣發票,可以不用都一次勾選吧

暖暖老師 解答

2026-05-10 14:08

可以的,隨時用隨時勾選

冷清秋 追問

2026-05-10 14:14

如果要退稅申報,年稅負還是要考慮的,必須要繳納增值稅。

暖暖老師 解答

2026-05-10 14:15

是的,你說的是正確的

冷清秋 追問

2026-05-10 14:22

但其實企業是虧損的,如果不是要退稅申報,根本不用繳納增值稅,稅負0.5%左右可以吧

暖暖老師 解答

2026-05-10 14:22

你要看你們行業的增值稅的稅負

冷清秋 追問

2026-05-10 14:23

比如年5000萬收入,交多少5-6萬?

暖暖老師 解答

2026-05-10 14:24

太少了,按照實際繳納才可以的

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2024-07-03 20:56:57
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2024-07-04 08:05:32
1.當內銷產生增值稅時: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出稅額) 5萬 貸:銀行存款/應收賬款等(內銷收入對應的稅費部分) 5萬 1.當企業收到出口退稅款時,并且確定其中5萬用于抵減內銷應納的增值稅,剩余的15萬退稅額直接計入收入: 借:銀行存款 20萬 貸:其他收益/營業外收入(實際退稅額中的非抵減部分) 15萬 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 5萬
2024-05-27 15:41:39
是的,這兩個科目年底需要處理。 “應交稅費——應交增值稅——出口退稅抵減內銷應納稅部分”和“應交稅費——應交增值稅——出口退稅”這兩個科目年底的余額需要結轉。具體來說,出口退稅的科目余額在年底需要轉入“應交稅費——未交增值稅”科目,而出口退稅抵減內銷應納稅部分的科目余額則需要轉入“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目。
2023-12-13 10:57:53
你好,退的增值稅,所以從增值稅中轉出來.從貸方應交稅費-應交增值稅-出口退稅轉到其他應收款-出口退稅中去
2022-01-08 15:29:05
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