

老師,突然發現24年有一張材料的發票沒有開回來,但是已經暫估入賬了,現在要怎么處理
答: 匯算時做調增處理
去年暫估了成本,今年回來的票少,今年怎么沖暫估呀,暫估的多,實際的少,是12月做的暫估,我們是暫估的費用,然后12月暫估了10萬,實際1月回票只回了8萬,有2萬的差額,這個怎么做會計分錄呀
答: 借應付賬款 2萬,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我今年費用暫估,明年一月份回來票,等票回來,我的賬務如何處理呢?
答: 借其他應付款,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款,小企業會計準則做賬的




粵公網安備 44030502000945號



雨 追問
2026-05-13 16:59
劉艷紅老師 解答
2026-05-13 17:03
雨 追問
2026-05-13 17:24
劉艷紅老師 解答
2026-05-13 18:03