

去年暫估了成本,今年回來的票少,今年怎么沖暫估呀,暫估的多,實際的少,是12月做的暫估,我們是暫估的費用,然后12月暫估了10萬,實際1月回票只回了8萬,有2萬的差額,這個怎么做會計分錄呀
答: 借應付賬款 2萬,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,
去年12月暫估的成本,今年票到了,實際的成本大于暫估的,想問下紅沖掉去年的暫估,之后憑證如何做
答: 你好,不需要沖掉,少做部分直接補上,借以前年度損益調整貸應付賬款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,去年暫估的,今年一月份回來了一部分,2月份還得暫估,我還需要把今年1月回來的發票,紅沖去年暫估嗎
答: 可以的,你可以對去年和今年相同的發票進行紅沖操作,紅沖后會產生新的發票號,并且兩張發票內容會完全相同,但是金額會相反,希望你能夠處理的清楚。




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梓馨 追問
2021-04-13 10:14
maize老師 解答
2021-04-13 10:20