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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-04-13 10:06

借應付賬款 2萬,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,

梓馨 追問

2021-04-13 10:14

直接這樣做您看行不,先紅沖:借:管理費用-服務費(紅字)貸:應付賬款(紅字),然后收到的票正常做賬,最后借:未分配利潤(紅字)貸:管理費用—服務費(紅字)

maize老師 解答

2021-04-13 10:20

不能,這個以前年度損益調整,代替之前管理費用,做這個就不做管理費用,

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相關問題討論
借應付賬款 2萬,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,
2021-04-13 10:06:35
你好,不需要沖掉,少做部分直接補上,借以前年度損益調整貸應付賬款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。
2021-03-23 13:58:40
您好,最簡單的方法就是把去年的分錄紅沖了,再按發票做正確金額 的分錄,2個分錄里損益科目用以前年度損益調整,差的1萬元在23年年度匯繳和年報申報時體現
2024-03-07 14:28:07
可以的,你可以對去年和今年相同的發票進行紅沖操作,紅沖后會產生新的發票號,并且兩張發票內容會完全相同,但是金額會相反,希望你能夠處理的清楚。
2023-03-23 12:36:01
補成本借以前年度損益調整貸銀存等科目 借利潤分配貸以前年度損益調整 匯算清繳成本調減
2019-05-20 14:15:19
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