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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-23 12:36

可以的,你可以對去年和今年相同的發票進行紅沖操作,紅沖后會產生新的發票號,并且兩張發票內容會完全相同,但是金額會相反,希望你能夠處理的清楚。

知識唄 追問

2023-03-23 12:36

好的,老師,我明白了,如果我紅沖操作,怎么把新的發票號記錄起來呢?

齊惠老師 解答

2023-03-23 12:36

你可以先把新的發票號和原發票號關聯起來,把新的發票號記錄在賬簿上,便于以后的查詢。

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可以的,你可以對去年和今年相同的發票進行紅沖操作,紅沖后會產生新的發票號,并且兩張發票內容會完全相同,但是金額會相反,希望你能夠處理的清楚。
2023-03-23 12:36:01
借應付賬款 2萬,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,
2021-04-13 10:06:35
未開票部分可以先暫估入帳
2016-03-28 16:27:12
同學,你好! 按照正常沖掉暫估。重新按照發票入賬。不會重復。 匯算清繳調整的數據是調表不調賬。
2022-04-04 23:25:49
沖暫估借應付賬款等? 貸以前年度損益調整 按實際發票入賬 借主營業務成本等? 貸應付賬款等
2022-04-02 17:44:10
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