

老師,我們是去年12月做的暫估,5月發票回來了,應該怎么做賬呀?
答: 您好,先把去年的暫估沖掉,再用收到發票入賬
去年暫估了成本,今年回來的票少,今年怎么沖暫估呀,暫估的多,實際的少,是12月做的暫估,我們是暫估的費用,然后12月暫估了10萬,實際1月回票只回了8萬,有2萬的差額,這個怎么做會計分錄呀
答: 借應付賬款 2萬,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師去年成本票暫估的分錄是借:主營業務成本 貸:應付賬款暫估,現在5月份發票開回來了,賬務怎么處理呀老師
答: 借應付賬款暫估 貸利潤分配未分配利潤 然后再做發票的,借利潤分配未分配利潤, 貸應付賬款




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海貝 追問
2023-06-05 10:22
劉艷紅老師 解答
2023-06-05 10:24
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