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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-05-19 10:15

目前不知道能否收回

a淺 追問

2026-05-19 10:17

是的,發票收到了,款也付給醫院了

a淺 追問

2026-05-19 10:25

謝謝老師,工傷認定結果還沒出來,我直接計入  借管理費用-福利費  貸銀行存款,可以嗎

a淺 追問

2026-05-19 10:59

好的,謝謝老師

a淺 追問

2026-05-19 11:05

那就不需要掛醫院(其他應付款-醫院),直接借管理費用-福利費  貸應付職工薪酬-福利費  借應付職工薪酬-福利費  貸銀行存款
就可以對嗎

東老師 解答

2026-05-19 10:14

您好,這個員工如果是工作原因的可以記入到福利費,還是公司只是代墊后期還要收回呢?

東老師 解答

2026-05-19 10:15

收到發票了,公司要做賬?

東老師 解答

2026-05-19 10:18

如果說公司承擔了這些醫藥費,記入到福利費 不用通過其他應付款過渡

東老師 解答

2026-05-19 10:25

記入到福利費,最好通過應付職工薪酬-福利費過渡一下

東老師 解答

2026-05-19 11:01

沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝

東老師 解答

2026-05-19 11:05

對的,直接這么做賬就成

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相關問題討論
這個需要具體看是什么款,如果是貨款的話就要預付的。
2022-03-10 14:54:36
你好,應收,預收,其他應收,這3個可以一起。剩下的3個可以一起
2024-05-08 09:07:46
你好,應付工資是通過應付職工薪酬科目核算才是啊,根本不需要通過? 其他應付款啊?
2022-07-13 11:46:50
你好,另外一個就是庫存現金或銀行存款了
2017-07-05 11:30:20
您好,除非用還款沖掉,沒有其他辦法的。
2017-01-13 22:14:24
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