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送心意

董孝彬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2026-05-19 20:40

 同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

董孝彬老師 解答

2026-05-19 20:41

您好,不用在a105000表里做數(shù)字調(diào)整,保持差異直接申報(bào)就行。因?yàn)樵鲋刀愂前?nbsp;經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) 申報(bào)銷售額,而會(huì)計(jì)上這筆錢計(jì)入 其他收益 (不屬于主表 營業(yè)收入 口徑),導(dǎo)致系統(tǒng)彈出黃色提示,這屬于兩稅申報(bào)口徑的正常差異。只要確認(rèn)這筆收入已經(jīng)包含在利潤總額里(稅一分沒少交),就不用調(diào)賬也不用填調(diào)增調(diào)減。遇到提示時(shí),在申報(bào)界面的 差異說明 里備注一句: 差異系個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還已申報(bào)增值稅并計(jì)入其他收益繳納企業(yè)所得稅,符合規(guī)定,不用調(diào)整 即可。政策上依據(jù)財(cái)稅〔2016〕36號(hào)(增值稅)及 企業(yè)所得稅法 第六條(應(yīng)稅收入),均無問題。

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相關(guān)問題討論
你好 填寫在 6%稅率無票收入里?
2022-04-08 09:38:45
你好;? ?在未開具發(fā)票欄次? 服務(wù)里面6%里面去報(bào)? ?
2023-06-06 16:19:23
你好,這些是需要申報(bào)增值稅的。
2022-08-04 15:41:41
你好,個(gè)所稅手續(xù)費(fèi)返還,單位有把這個(gè)款項(xiàng)支付給申報(bào)人員嗎??
2022-03-02 08:34:19
不可以的,個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)應(yīng)該在當(dāng)月進(jìn)行申報(bào),如果錯(cuò)過了申報(bào)期限,可能會(huì)面臨罰款或者其他的行政處罰。
2023-07-23 19:52:18
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