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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-05-20 18:15

您好,您指的是哪個科目,掛在哪里呢?

Zzzz... 追問

2026-05-20 18:17

管理費用

東老師 解答

2026-05-20 18:18

管理費用有金額也沒錯啊

Zzzz... 追問

2026-05-20 18:18

這個管理費用

Zzzz... 追問

2026-05-20 18:19

但是我1月份發放了   管理費用里面還有

東老師 解答

2026-05-20 18:19

管理費用有金額沒有錯,發放工資后應付職工薪酬沒有余額

Zzzz... 追問

2026-05-20 18:21

是我做反了嗎

東老師 解答

2026-05-20 18:22

借管理費用  貸應付職工薪酬  借應付職工薪酬  貸銀行存款

Zzzz... 追問

2026-05-20 18:25

這個也是對的

Zzzz... 追問

2026-05-20 18:26

但是做完了管理費用上面還掛著

東老師 解答

2026-05-20 18:26

對啊,沒錯,就是這么做

Zzzz... 追問

2026-05-20 18:26

要做結轉嗎

東老師 解答

2026-05-20 18:27

管理費用轉到本年利潤里面

Zzzz... 追問

2026-05-20 18:27

這個上面發放了還有

東老師 解答

2026-05-20 18:28

沒錯,你這么做賬沒錯

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可以的,可以這么做的。
2023-05-18 15:51:22
你好,計提工資,是第二個分錄。而且應付職工薪酬明細科目是工資?
2022-07-01 15:30:38
您好,一般情況下,計提工資的時候,借;管理費用-工資等科目,貸:應付職工薪酬-工資。管理費用-職工薪酬是最終科目,應付職工薪酬是過渡性科目。
2017-12-11 23:33:38
你好 自建的是按折舊額計入應付職薪酬;租賃的是按租金計入
2020-07-16 08:48:13
你好,工資的話也應該是制造費用。
2022-03-09 15:31:14
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