老師您好 請教一下 我們讓對方給我們多開發票 我們實際只付了稅點那部分錢10 我是內賬會計 應該怎么入賬 我是這樣做的 付款時 借 應付賬款113 貸 銀行存款113 收到發票 借 工程施工100 借 應交稅費 進項稅13 貸 應付賬款 113 對方扣掉稅點 給我們返款時 借 工程施工 稅點成本 9 借 庫存現金104 貸 工程施工100 營業外收入13 這樣做對嗎
澤澤媽
于2026-05-21 08:36 發布 ??55次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2026-05-21 08:37
不對,你的分錄亂了
內賬正確做法
1. 轉全額款項
借其他應收款 113
貸銀行存款 113
2. 收到回款扣稅點 10
借庫存現金 103
借工程施工 - 開票費用 10
貸其他應收款 113
發票內賬只登記不做賬,僅如實記付出 10 元開票成本即可
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你好,你可以做這個調整分錄
借;銀行存款 20481.84 -14981.71
貸;以前年度損益調整 ——主營業務收入 52628 -47312.49
應交稅費——應交增值稅 1578.84-1419.35
庫存現金 33750.13-33725
2019-03-22 08:46:56
你好,小規模開了普票,分錄是
借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅
借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ?
2022-04-11 07:37:26
你好,根據你的描述,先收到現金收入,然后存入銀行,是第一種方式
2022-10-10 19:57:37
付款
借:應付賬款 113
貸:銀行存款 113
收票(按真實成本入賬)
借:工程施工 真實成本金額
借:應交稅費 — 進項稅 13
貸:應付賬款 113
收到返款(扣掉的稅點就是你買發票的成本)
借:庫存現金 104
借:工程施工 9(稅點成本,真實費用)
貸:應付賬款 113
2026-04-03 07:51:32
你好
借 以前年度損益調整-營業外收入
貸 以前年度損益調整- 收入
應交稅費
2021-03-05 11:42:16
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