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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-05-21 08:37

不對,你的分錄亂了
內賬正確做法
1. 轉全額款項
借其他應收款 113
貸銀行存款 113
2. 收到回款扣稅點 10
借庫存現金 103
借工程施工 - 開票費用 10
貸其他應收款 113
發票內賬只登記不做賬,僅如實記付出 10 元開票成本即可

澤澤媽 追問

2026-05-21 08:57

老師  我們這也做進項稅額  那我這個應該怎么做

樸老師 解答

2026-05-21 09:01

那就是
借現金
借工程施工
借進項
貸其他應收款

澤澤媽 追問

2026-05-21 09:08

那這樣是不是就屬于多了13的其他應收款了 

樸老師 解答

2026-05-21 09:11

同學你好
工程施工金額少了呀

澤澤媽 追問

2026-05-21 09:16

老師 能辛苦您把帶進項稅額的整體分錄給我寫一下嗎   我有點轉不過來彎了

樸老師 解答

2026-05-21 09:18

你這是內賬不是嗎?內賬就是做上面第一次給你的分錄
不做進項

澤澤媽 追問

2026-05-21 09:23

他們之前會計一直做的  所以我想跟他們一樣   不知道怎么做才能平

樸老師 解答

2026-05-21 09:24

內賬不需要做的哦

澤澤媽 追問

2026-05-21 09:28

老師   這個要是加進項  怎么做    我看他們一直都是進項銷項都做  最后結轉增值稅  我就跟著這么做了

樸老師 解答

2026-05-21 09:30

那就是在工程施工下面借進項
然后工程施工的金額對應減少

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你好,你可以做這個調整分錄 借;銀行存款 20481.84 -14981.71 貸;以前年度損益調整 ——主營業務收入 52628 -47312.49 應交稅費——應交增值稅 1578.84-1419.35 庫存現金 33750.13-33725
2019-03-22 08:46:56
你好,小規模開了普票,分錄是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ?
2022-04-11 07:37:26
你好,根據你的描述,先收到現金收入,然后存入銀行,是第一種方式
2022-10-10 19:57:37
付款 借:應付賬款 113 貸:銀行存款 113 收票(按真實成本入賬) 借:工程施工 真實成本金額 借:應交稅費 — 進項稅 13 貸:應付賬款 113 收到返款(扣掉的稅點就是你買發票的成本) 借:庫存現金 104 借:工程施工 9(稅點成本,真實費用) 貸:應付賬款 113
2026-04-03 07:51:32
你好 借 以前年度損益調整-營業外收入 貸 以前年度損益調整- 收入 應交稅費
2021-03-05 11:42:16
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