

請假21年的費用發票,22年怎么操作入賬?21年沒有計提,22年入賬的會計分錄怎么做。
答: 你好,這個具體的是什么費用的?比如辦公費的 借以前年度損益調整 貸、其他應付款 借利潤分配,未分配利潤 貸以前年度損益調整。
去年的費用發票在今年才拿回來,那我怎么做會計分錄?
答: 你好,去年的分錄怎么做的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師:麻煩問一下跨年沖暫估費用和收到發票會計分錄怎么做?
答: 您好,上年暫估了,下年收到發票,把上年那個分錄紅沖了(復制上年分錄金額改負), 再按收到的發票金額來做分錄就可以了(復制上年分錄,金額改發票金額,會多一個稅金科目,因為暫估是不估稅金的)







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劉占青 追問
2026-05-24 20:32
東老師 解答
2026-05-24 20:33
東老師 解答
2026-05-24 20:34
劉占青 追問
2026-05-24 20:42
東老師 解答
2026-05-24 20:42