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正直的背包
于2024-06-04 19:58 發布 ??393次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-06-04 19:59
你好,當時借預付賬款貸銀行存款,已經做了這個8000是嗎?
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收到發票支付審計費余款10000,原審計費用16981.13稅額1018.87共18000,預付了8000怎么做會計分錄
答: 你好,當時借預付賬款貸銀行存款,已經做了這個8000是嗎?
請問一下 招投標費用 和審計費 會計分錄處理?
答: 借管理費用,辦公費貸,銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司員工給其他公司做的審計費,怎么做分錄
答: 你好,如果是支出的費用 借 管理費用 貸銀行存款
你好老師:麻煩問一下跨年沖暫估費用和收到發票會計分錄怎么做?
討論
你好,4月份的費用,5月份支付的款項,6月份收到發票,這個會計分錄應該怎么做
收到某公司的審核費會計分錄:借:銀行存款 貸::管理費用-審核費 是這樣做分錄嗎
請假21年的費用發票,22年怎么操作入賬?21年沒有計提,22年入賬的會計分錄怎么做。
去年的費用發票在今年才拿回來,那我怎么做會計分錄?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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