APP下載
樂譜
于2026-05-26 09:14 發布 ??1次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2026-05-26 09:14
同學,你好 借:費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師好,公司一部分是簡易計稅,需要做進項轉出,進項稅已經認證未抵扣,分錄怎么做?
答: 借:存貨,成本費用等科目 貸:應交稅費-增增值稅-進項稅轉出
我想問一下我要做進項稅轉出,2023年9月轉出2022年2的抵扣的發票,整個分錄是怎樣的呢
答: 你好,是什么原因要轉出? 稅務局同意你們這樣做嗎?一般的都是要去更正之前的申報表哦。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
已抵扣的進項稅轉出分錄
答: 借成本費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
已經抵扣的進項,對方單位沖紅了,進項轉出20攔填不了可以填在23b那一欄嗎
討論
老師您好,已經抵扣的進項,對方單位沖紅了,進項轉出攔可以填在23b那一欄ma
進項稅轉出,抵扣后不需要交稅怎么做分錄
老師,請問,我們單位之前已經抵扣過的發票,這個月 對方開給我們紅沖進項稅轉出了,那么我們在把這部分紅數入庫的時候,就跟這個月入庫的明細揉在一起入庫了,沖紅的是abcde這幾個明細,但是我們這個月入庫沒有這幾個明細,我就減少fghij這幾個明細的單價,然后入庫,這樣可以吧?
已經抵扣的進項稅轉出怎么做分錄?
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 88693 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)