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LuckyWQQ
于2022-01-07 17:09 發布 ??1168次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-01-07 17:10
借成本費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
LuckyWQQ 追問
2022-01-07 17:18
我們認證抵扣了,開了紅字信息表,對方是不是也要把負數發票也給我們一聯
東老師 解答
2022-01-07 17:19
對,是需要把負數發票給你們的。
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老師好,公司一部分是簡易計稅,需要做進項轉出,進項稅已經認證未抵扣,分錄怎么做?
答: 借:存貨,成本費用等科目 貸:應交稅費-增增值稅-進項稅轉出
已抵扣的進項稅轉出分錄
答: 借成本費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我想問已抵扣進項稅的外購貨物用于投資,需要轉出進項稅嗎?
答: 您好 已抵扣進項稅的外購貨物用于投資,不需要轉出進項稅
這道題的進項稅是要做進項稅轉出嗎?這個進項稅可以抵扣嗎?
討論
老師你好,請問疫情期間的進項稅是不是不能抵扣了,那怎么做進項稅轉出呢?
去年8月收到專票,已在當時做了進項稅抵扣,今年3月對方沖紅重開,請問做賬分錄要怎么做?進項稅額轉出,年度損益調整???
待抵扣進項稅額做進項稅額轉出怎么寫分錄
進項稅轉出,抵扣后不需要交稅怎么做分錄
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181849 個
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LuckyWQQ 追問
2022-01-07 17:18
東老師 解答
2022-01-07 17:19