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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-12-02 16:22

一般納稅人賬務處理。
購買庫存,
借:庫存商品,
應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 
貸:銀行存款,
銷售商品 ,
借:銀行存款,
貸:主營業務收入,
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
同時結轉銷售成本,
借:主營業務成本,
貸:庫存商品。
月末結相關收入和成本,
借:主營業務收入,
貸:本年利潤 ,
借:本年利潤 ,
貸:主營業務成本。
月底進項大于銷項可以不做分錄。
月底銷項大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄
借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸;應交稅費—未交增值稅,
次月稅款繳納,
借:應交稅費—未交增值稅,
貸:銀行存款。

想人陪的鋼筆 追問

2021-12-02 16:46

進>銷,不需要交稅

森林老師 解答

2021-12-02 16:51

對呀,進項大于銷項,你的銷項被進項沖了,所以不需要交稅

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一般納稅人賬務處理。 購買庫存, 借:庫存商品, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營業務收入, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 同時結轉銷售成本, 借:主營業務成本, 貸:庫存商品。 月末結相關收入和成本, 借:主營業務收入, 貸:本年利潤 , 借:本年利潤 , 貸:主營業務成本。 月底進項大于銷項可以不做分錄。 月底銷項大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應交稅費—未交增值稅, 貸:銀行存款。
2021-12-02 16:22:02
同學你好 借:管理費用/固定資產等 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借方的科目就是這張發票不含稅價格計入的那個科目,比如你購買固定資產,采購時進項稅額抵扣了,但最后固定資產用于員工宿舍,這部分進項稅額轉出就要計入固定資產,增加固定資產的入賬價格(其實就是相當于普票入賬用含稅價格)
2022-01-28 21:24:01
因為什么原因轉出來的?
2022-10-21 15:31:58
你好,什么原因需要進項轉出?是開了附屬發票嗎?
2024-04-11 16:44:51
借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2024-04-11 16:51:44
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