老師,退休人員可以作為研發人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫療設備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數:沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業務成本 分錄: 借:應付賬款 — 廠家 貸:營業外收入 借:庫存商品(紅字負數) 貸:主營業務成本(紅字負數) 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數據沒有帶過來, 問
你好,正在回復題目 答
匯算清繳關聯交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業,只要今年和“關聯方”發生過任何業務往來,匯算清繳就必須報《年度關聯業務往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設備 計入固定資 問
同學你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊, 答


建筑行業,應收賬款周轉率怎么算,庫存現金+銀行存款,100萬,應收賬款1000萬,正常嗎?
答: 應收賬款周轉率=應收賬款回收額÷應收賬款平均余額。其中:應收賬款回收額=應收賬款期初余額%2B主營業務收入凈額-應收賬款期末余額。? ? 真實的就可以?
預收賬款為負數,那就是應收,賬面應收賬款比實際多,這是為什么,建筑行業
答: 就是確認的收入多,但還沒有收回
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,銷售的時候:先收款,發貨,未開票這個分錄該怎么做才對借 銀行存款貸 應收賬款 還是預收賬款?
答: 同學你好 借銀行 貸預收賬款 或者做無票收入 貸收入
老師您好,請問去年已結賬的憑證做錯了應該怎么修改,去年的錯憑證為:借 銀行存款 ,貸 應收賬款,正確的憑證應為:借 銀行存款 貸 預收賬款
老師好,簽訂合同,收了一部分定金,分錄:借:銀行存款 貸:預收賬款 后來再收這個合同的貨款時,分錄:借:銀行存款 貸:應收賬款 可以嗎
為什么沖預收賬款,不沖銀行存款? 如果錯票入賬時掛的借:銀行存款,怎么做負數分錄?或者是掛的應收賬款,后期銀行收到全款或部分款,負數分錄怎么做?
老師你好,銀行有一筆款進賬但是不小心做成銀行存款增加應收賬款減少了,跨幾個月才發現這筆收入對應的發票是系統上作廢的(發票當時也沒做賬),現在可以紅沖原來的銀行存款再做一筆預收賬款嗎?








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2026-05-27 15:32
東老師 解答
2026-05-27 15:35