

今年5月份和6月份都沒有收入,沒有開發票,要如何作賬?還是和以前一樣,做費用支出憑證嗎?比如租金,水電費,還有記提工資。但是這樣作出來的資產負債表不平衡
答: 您好,是的,只做費用支出憑證就行了。這樣做出來的資產負債表不會不平衡的,損益類科目費用,結轉到本年利潤,編制科目余額表,再填寫資產負債表,是會平衡的。
老師,去年3月份和4月份公司交的水電物業費,物業公司沒有開票,3月份和4月份這筆物業費是老板自己卡支付的,沒有走對公支付,物業公司說的2026年2月份才能把去年水電物業發票開出來,老師這筆水電物業費三月份和四月沒有做賬,前期都已經結賬了,2025年12月賬還未做賬,可以把2025年3月和4月物業費做到12月份嘛,這筆賬如何做呢,然后26年2月份收到發票還需要在做賬嗎,如何做賬呢
答: 可以了, 借管理費用 貸其他應付款 借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤貸,其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我問一下,計提費用我取得發票如何處理?比例我1月份的水電氣費,1月結束時,這個費用還沒有出來,我就根據以往消費進行預估后計提,然后貸方列入應付賬款,當消費金額出來后,我支付水電氣費,沖應付賬款,下銀行賬,取得水電氣費發票,那這個發票我應該附在計提費用那個憑證后面,還是附在支付應付款這張憑證后面呢?按理,列入費用時就應該要有發票,但那時發票還沒有出來。
答: 你好,同學,收到發票時可以先紅沖暫估的費用憑證,然后按發票金額再錄入憑證,發票直接放到后做的憑證后面就可以。




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安娜琪曉霞 追問
2018-07-15 00:37
老王老師 解答
2018-07-15 12:59