老師,我們的財(cái)務(wù)報(bào)表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會(huì)計(jì)分錄怎么做? 問
借:營(yíng)業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時(shí)給付,房東收取的延時(shí)利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個(gè)延期利息是房租的一部分,我們支付方計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當(dāng) 問
原材料 盤點(diǎn)倉庫物料,采購補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價(jià),匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計(jì)車間領(lǐng)用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)在線物料數(shù)量,套用對(duì)應(yīng)材料單價(jià)核算金額。 半成品 按完工折算比例計(jì)價(jià),按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時(shí)比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤點(diǎn)核對(duì)賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


做內(nèi)帳用的表格,毛利潤(rùn)的公式=當(dāng)期應(yīng)收-當(dāng)期應(yīng)付,實(shí)際利潤(rùn)=當(dāng)期已收-當(dāng)期已付,這樣對(duì)嗎
答: 你好,毛利潤(rùn)應(yīng)該是當(dāng)期收入減去當(dāng)期成本,實(shí)際利潤(rùn)不是一個(gè)正確的術(shù)語,如果是指凈利潤(rùn)的話,應(yīng)當(dāng)是等于當(dāng)期收入減去當(dāng)期的成本、費(fèi)用和稅費(fèi)。
銷售中出現(xiàn)負(fù)毛利,此時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的實(shí)際數(shù)據(jù)應(yīng)怎么計(jì)算?
答: 您好,也只能根據(jù)帳上的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn),但是負(fù)利潤(rùn)不是太正常的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
汽配公司銷售貨物 算當(dāng)月毛利 毛利率 收入應(yīng)當(dāng)按當(dāng)月實(shí)際收到金額還是實(shí)際銷售金額 費(fèi)用支出是當(dāng)月實(shí)際支出么
答: 都是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,你的收入、成本、費(fèi)用都是全責(zé)發(fā)生制的,不管收沒收到錢。
老師,想問你個(gè)問題,銷售產(chǎn)品給一家公司,毛利潤(rùn)是10元,不開票,把票開給別人收7個(gè)點(diǎn),實(shí)際我的毛利潤(rùn)應(yīng)該是多少
內(nèi)帳,因倉庫帳不準(zhǔn)確,利潤(rùn)都是估的。如果盤點(diǎn)時(shí),庫存商品比賬上多了,實(shí)際利潤(rùn)是不是就少了?
老師,請(qǐng)問下如果預(yù)算毛利潤(rùn)是-100,實(shí)際完成-150,那么他們的差額應(yīng)該是用-50減-100呢,還是-100減-50呢
利潤(rùn)表上公司盈利120多萬,可是實(shí)際資產(chǎn)沒有那么多,所有的應(yīng)收,存貨都加了,為什么





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會(huì)計(jì) 追問
2018-07-16 17:04
譚佳麗 解答
2018-07-16 17:07