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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-20 08:50

你好,可以是調整某某月份第多少號憑證

1040975061 追問

2018-07-20 08:54

但是,前幾個月已經有很多報銷費用用庫存現金科目核算掉了,調整的話工作量會太大,剩下余額,我想在7月把剩下的庫存現金科目余額轉到其他應付款的怎么寫呢?可以這樣嗎?

鄒老師 解答

2018-07-20 08:57

你好,可以這樣調整 
那你可以這樣寫摘要,把之前借款業務的庫存現金調整到其他應收款

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相關問題討論
你好,可以是調整某某月份第多少號憑證
2018-07-20 08:50:55
你好可以的,借庫存現金貸其他應收款-出納
2026-01-30 10:33:31
您好 這樣賬務處理正確的哈
2024-01-04 22:16:20
你的分錄基本上是正確的,但是在處理電費的分錄時,應該是借管理費用,貸銀行存款,因為電費是一項管理費用,支付電費后,銀行存款會減少。所以,你應該借管理費用,貸銀行存款。
2023-07-24 15:51:21
"應收現金和應付賬款兩個科目之間的轉賬,可以用“銀行存款”的摘要:借:銀行存款 貸:庫存現金。如果是應收賬款轉賬到應付賬款,摘要為:借:應付賬款 貸:應收賬款。"
2023-03-09 14:16:46
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