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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-07-25 23:06

您好,一般情況下,應該先把預提成本的分錄全額紅沖,再根據發票做分錄就行了。

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相關問題討論
您好,一般情況下,應該先把預提成本的分錄全額紅沖,再根據發票做分錄就行了。
2018-07-25 23:06:28
您好!如果是本月的租金你可以計提。但是不是本月的你不能隨意計提
2018-01-29 11:30:24
年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發票來了 貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2020-05-19 10:34:38
借:其他應付款-預提 貸:銀行存款
2026-01-19 14:33:35
你好,可以的,借管理費用貸其他應付款。 發票到了,借其他應付款借管理費用,負數 借管理費用貸其他應付款。
2022-01-11 12:20:33
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