老師請問下財務(wù)費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調(diào)增處理的 答
稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負債表那些可以有期末余額?如應付賬 問
同學,你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務(wù)登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答


房地產(chǎn)企業(yè)收到的開發(fā)成本專票,紅沖之后又重開,應該怎么做分錄呀?
答: 同學您好:借:開成成本 負數(shù) 借:應交稅費 負數(shù) 貸:應付賬款 再,借:開發(fā)成本 借:應交稅費 貸:應付賬款
老師你好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本后,又收到之前已做工,但是沒開發(fā)票的發(fā)票,現(xiàn)在應該怎么入賬?
答: 你好;? ? ?暫估做賬即可; 計入 開發(fā)成本 -暫估入賬? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
學員:房地產(chǎn)企業(yè)收到的開發(fā)成本專票,紅沖之后又重開,應該怎么做分錄呀?老師:首先,處理開發(fā)成本專票紅沖的分錄如下:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:開發(fā)成本這一分錄是將原先認證的進項稅額沖回,同時減少了開發(fā)成本的賬面價值。隨后,對于重新開具的發(fā)票,假設(shè)金額和原始開發(fā)成本一致,則分錄如下:借:開發(fā)成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)這個分錄是重新確認開發(fā)成本,并增加進項稅額。需要注意的是,以上分錄是基于紅沖發(fā)票和新開發(fā)票的金額相同的情況。如果金額有所變化,需要根據(jù)實際差額進行調(diào)整。同時,如果存在跨稅率或者跨期的情況,還需注意稅率變化或者期間不同對會計處理的影響。如有具體差異,可以提供更詳細信息,以便做進一步分析。@付圣(會計學堂付老師) 剛開始,我收到發(fā)票的時候是:借:開發(fā)成本 應交稅費進項貸:銀行存款老師:既然在收到發(fā)票時的會計分錄是:借:開發(fā)成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款那么在紅沖原發(fā)票之后,應該做以下反向分錄以沖銷原來的會計處理:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:開發(fā)成本接
答: 你好,當時發(fā)生的時候怎么做的?





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