老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


您好,收到紅字發票稅額記進項轉出還是進項紅字
答: 你好,之前已經抵扣了,做進項轉出。
我給對方開的紅字信息表,當月已經進行稅額轉出,但對方沒有當月沒有開紅字發票,跨月后雙方該怎么處理,我需要把上個月的紅字信息表作廢重開,但我進項稅額轉出是在上個月,這申報稅的時候該怎么填列進項稅額轉出那一列
答: 你好,對方在收到你的紅字信息表,他沒有開紅字發票,不需要做處理。你們單位需要做進項轉出借,應付賬款貸應交稅費應交增值稅進項轉出 開了負數 發票對方借應收賬款負數貸主營業務收入負數,應交稅費負數。 你們單位借應付賬款貸庫存商品。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
11月份開了一次紅字信息表,到對方沒有開票,我也忘記撤銷,但是報稅時進項稅額轉出了,12月份又開了一次紅字信息表,對方開具了對應的紅字發票,但是進項稅額轉出一次了,再轉出就重復了應該怎么解決
答: 同學,你好 你11月的申報表需要更正申報









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