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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-06-08 13:47

您好,今年的進項稅額轉出申報附2表 第20行填本次紅沖發票金額
上年次月的申報表附二要去大廳更正申報了,自已報不了,再本次的紅票和進項轉申報表

薔薇 追問

2024-06-08 13:58

問題是,去年我們已經認定此筆不應確認進項稅額,已經把進項稅額轉出了,今年退款時,進項稅額是否可以不轉出?去年實際支付費用10000元,今年開過來6000的紅字并退款,我們怎么操作呢?是要去大廳更正去年的申報表嗎?退款僅是部分金額

廖君老師 解答

2024-06-08 14:03

您好,1.今年退款時,進項稅額是否可以不轉出,不可以,系統不讓申報,比對不符(因為有紅字發票開出了)
2.我們這個要去大廳改申報表的,去年不轉出就今年正常轉出OK了

薔薇 追問

2024-06-08 14:09

去年進項稅額轉出是按照10000的進項稅額轉出的,但是今年僅退款6000,那這個差額我們怎么處理?

廖君老師 解答

2024-06-08 14:12

您好,去年那個進項就只更正6000的部分,還有4000部分轉出是對的

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您好,今年的進項稅額轉出申報附2表 第20行填本次紅沖發票金額 上年次月的申報表附二要去大廳更正申報了,自已報不了,再本次的紅票和進項轉申報表
2024-06-08 13:47:18
你好,是按照簡易+免稅的銷售額占比轉的嗎
2022-04-26 14:11:44
你好,如果之前認證了做進項轉出。
2022-04-07 11:06:16
是的,就是那樣處理的哈
2022-03-04 09:05:25
你好,是供應商給你們開具的紅字吧
2023-04-10 11:28:29
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