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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-14 16:28

你好 ,是的  
借;預(yù)付賬款   貸;管理費用 
做這個調(diào)整分錄

111 追問

2018-08-14 17:03

這個管理費用這個月需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎(借:管理費用 貸本年利潤),上上個月做錯的結(jié)轉(zhuǎn)損益了

鄒老師 解答

2018-08-14 17:05

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

111 追問

2018-08-14 17:24

一共做了這幾個分錄 之前錯的月份:借:管理費用1000 貸 銀行存款1000 這個月更正,借:預(yù)付賬款1000 貸:管理費用1000 結(jié)轉(zhuǎn)損益:管理費用1000 本年利潤1000 這樣對吧,我看明細(xì)賬的累計發(fā)生額借貸累計發(fā)生額都是兩千,余額0,這樣沒關(guān)系吧,分錄對吧,謝謝老師麻煩了 i

鄒老師 解答

2018-08-14 17:27

你好,是這樣調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn)的

111 追問

2018-08-14 17:49

銀行存款需要調(diào)整分錄嗎,有沒有影響到

鄒老師 解答

2018-08-14 17:51

你好,不需要調(diào)整,這個是不影響銀行存款余額變化的

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你好 ,是的 借;預(yù)付賬款 貸;管理費用 做這個調(diào)整分錄
2018-08-14 16:28:08
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2024-10-16 10:51:30
你好,是的
2016-06-21 12:12:49
你好,可以的
2017-04-10 10:27:39
學(xué)員朋友您好,不要單獨的賬務(wù)處理,沒有發(fā)票也可以正常入賬,這是在所得稅前做納稅調(diào)整
2023-07-04 16:45:43
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