

老師,你好,請問23年做的借:管理費用管理費 貸:預(yù)付賬款 24年紅沖該發(fā)票重開發(fā)票,分錄該怎么做
答: 同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
上個月把沒開發(fā)票已付款的房租直接計入了管理費用,是不是需要調(diào)成預(yù)付賬款,等發(fā)票來了再入管理費用。軟件分錄怎么調(diào)呢
答: 你好 ,是的 借;預(yù)付賬款 貸;管理費用 做這個調(diào)整分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每月付房租,年底或季度才開票,這樣做行嗎?借:管理費用貸:預(yù)提費用借:預(yù)付賬款-房租貸:現(xiàn)金到收到發(fā)票時借:預(yù)提費用貸:預(yù)付賬款-房租
答: 你好,可以的








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2024-10-16 10:53
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