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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-08-22 21:44

你好 
食堂報銷餐費時 借記管理費用-福利費 
從工資扣伙食費時,貸記管理費用-福利費

@時刻銘記 追問

2018-08-22 21:47

我們以前的會計是這樣做的 報銷餐費    借記其他應收款    貸記庫存現金      他說做工資時在一沖     我不理解

@時刻銘記 追問

2018-08-22 21:48

借記其他應收款-伙食費    貸記庫存現金

老江老師 解答

2018-08-22 21:49

如果收上的伙食費,大于食堂的實際支出,這樣做也是可以的!不形成費用 
如果收的小于支出,這樣做,差異全在其他應收款中,將來怎么處理?

@時刻銘記 追問

2018-08-22 21:53

那如果收到伙食費大于實際開支    那工資怎么做啊     就是基本工資減去扣款     其中扣款包括伙食費    就等于實發工資    這樣的工資表怎么做工資分錄

@時刻銘記 追問

2018-08-22 21:54

我們做的是內賬

老江老師 解答

2018-08-22 21:56

哦~~,內賬,那就隨心所欲了

@時刻銘記 追問

2018-08-22 21:57

那你說按照他的那個意思做     分錄怎么做      我不明白

老江老師 解答

2018-08-22 21:58

所有的與之相關的支出與收入,全在“其他應收款”科目中列示,年末科目余額,就是公司實際支出的金額或盈余的金額

@時刻銘記 追問

2018-08-22 22:01

但是我不想隨心所欲啊     我想提高一下自己的能力啊        老師你微信多少啊     我加一下你微信

老江老師 解答

2018-08-22 22:02

抱歉,本人拒絕成為低頭族,很少用**!

@時刻銘記 追問

2018-08-22 22:04

那你說他沖銷的時候怎么用其他應收款沖銷

老江老師 解答

2018-08-22 22:06

比如,食堂報600,收員工500,這樣其他應收款,就有借方余額100,到期末,把這個余額: 
借 管理費用-福利費 
  貸 其他應收款

@時刻銘記 追問

2018-08-22 22:09

謝謝老師

老江老師 解答

2018-08-22 22:09

不用謝,這是應該的!祝工愉快

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相關問題討論
你好 食堂報銷餐費時 借記管理費用-福利費 從工資扣伙食費時,貸記管理費用-福利費
2018-08-22 21:44:49
可以記入管理費用…福利費
2020-06-14 17:22:53
你好, 借,應付職工薪酬 貸,管理費用 沖減當初計入管理費用的福利費
2020-06-26 10:57:28
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負- -福利費 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) -福利費
2020-02-11 15:50:32
你好 借銀行存款貸預收賬款 到時借預收賬款貸主營業務收入 應交稅費 支付 借主營業務成本貸銀行存款等
2022-01-19 10:22:00
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