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送心意

崔老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-28 18:27

一般納稅人的話,分別作以下兩筆分錄即可: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 200 
  貸:管理費(fèi)用 200 
 
 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 198 
  貸:管理費(fèi)用 198

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一般納稅人的話,分別作以下兩筆分錄即可: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 200 貸:管理費(fèi)用 200 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 198 貸:管理費(fèi)用 198
2018-08-28 18:27:28
借:管理費(fèi)用-280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費(fèi)用 280
2020-03-06 11:23:34
您好 請(qǐng)問入賬的時(shí)候分錄怎么寫的
2020-09-08 16:57:28
開票服務(wù)費(fèi)全額抵扣的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)按照“費(fèi)用—應(yīng)付帳款”的編制要求進(jìn)行分錄。將原有“應(yīng)付帳款—開票費(fèi)”的費(fèi)用分錄銷賬,同時(shí)“銀行存款—應(yīng)付帳款”,如果有現(xiàn)金使用,則會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)是“現(xiàn)金—應(yīng)付帳款”,當(dāng)應(yīng)付帳款處理完成時(shí),分錄可以編制為“應(yīng)付帳款—銀行存款”或“應(yīng)付帳款—現(xiàn)金”。 例如,A公司購買了一套設(shè)備,需要支付開票服務(wù)費(fèi)100元,它的會(huì)計(jì)分錄如下: 應(yīng)付帳款 100 費(fèi)用: 開票費(fèi)用 100 假如A公司可以將開票費(fèi)用全額抵扣,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)是: 應(yīng)付帳款 100 銀行存款 100
2023-02-20 14:28:21
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2019-12-13 10:09:01
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