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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-03-06 11:23

借:管理費用-280
貸:銀行存款  280
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(減免稅額)280
貸:管理費用 280

追問

2020-03-06 11:28

再抵扣的時候再做下面的分錄是嗎

宇飛老師 解答

2020-03-06 11:32

是的,等到抵扣了在做。

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一般納稅人的話,分別作以下兩筆分錄即可: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 200 貸:管理費用 200 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 198 貸:管理費用 198
2018-08-28 18:27:28
借:管理費用-280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費用 280
2020-03-06 11:23:34
您好 請問入賬的時候分錄怎么寫的
2020-09-08 16:57:28
開票服務(wù)費全額抵扣的會計分錄應(yīng)當(dāng)按照“費用—應(yīng)付帳款”的編制要求進行分錄。將原有“應(yīng)付帳款—開票費”的費用分錄銷賬,同時“銀行存款—應(yīng)付帳款”,如果有現(xiàn)金使用,則會計分錄應(yīng)當(dāng)是“現(xiàn)金—應(yīng)付帳款”,當(dāng)應(yīng)付帳款處理完成時,分錄可以編制為“應(yīng)付帳款—銀行存款”或“應(yīng)付帳款—現(xiàn)金”。 例如,A公司購買了一套設(shè)備,需要支付開票服務(wù)費100元,它的會計分錄如下: 應(yīng)付帳款 100 費用: 開票費用 100 假如A公司可以將開票費用全額抵扣,會計分錄應(yīng)當(dāng)是: 應(yīng)付帳款 100 銀行存款 100
2023-02-20 14:28:21
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:管理費用
2019-12-13 10:09:01
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