

采購了一批設備,發票已認證,現在因質量問題對方給開了紅字發票,退款已退,退貨款時,往來科目我們用預付賬款,借銀行存款,貸預付賬款,收到紅字發票,如何入賬,進項稅額如何做轉出,
答: 紅字發票的話,要沖減你入賬的設備
老師好!公司預付了10萬,收到發票但沒收到貨,我們入賬是借:預付賬款9萬,應交增值稅-進項稅1萬(已認證),貸銀行存款:10萬 本月對方把錢退回10萬,但一直沒開紅字發票,進項還沒轉出,請問這個1萬入什么科目?
答: 您好,您退回,借銀行存款10,借預付-10
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問我們20年有一筆預收款未開票計入應收賬款-其他,21年6月退回部分款項,未退回部分開票。退回部分款項記賬:借銀行存款(紅字) 貸主營業務收入(紅字) 現已結賬報稅,未進行年度匯算清繳,應該如何改正?
答: 你好;? ?你跨年了這個不應該直接走? 主營業務收入紅字的; 這個不對的; 你最好是反結賬去改 或者是? 走利潤分配-未分配利潤或者 以前年度損益調整科目去紅沖? 才合理的??
有一批原材料因為質量問題退貨,但是對方未開具紅字發票,貨已退,款已收,進項稅額已抵扣,分錄要怎么做,收到發票后又怎么做?
20年有一筆預收款未開票計入應收賬款-其他,21年6月退回部分款項,未退回部分開票。退回部分款項記賬:借銀行存款(紅字) 貸主營業務收入(紅字) 現已結賬報稅,未進行年度匯算清繳,應該如何改正?
老師,公司貨款進項發票已認證,現在有退貨,要求對方退貨款,我們給對方開了紅字信息表,對方也給我們開了紅字發票,這樣稅務這里流程是不是已經結束了
,老師,這個月購進的原材料,貨物已驗收入庫,已經收到對方開具的發票,做了應付賬款,現在有一部分原材料質量不過關,發生退回,發票我已經入賬了,可以讓對方開具紅字發票后,我留存紅字發票嗎
老師,這個月有采購400萬,進項發票也開來了,錢也付。后來因為質量有問題退貨了。對方的發票也沖紅了,貨款也退回來了。這個在做賬時發票和銀行往來都要做賬吧?留痕跡才行?




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王飛飛 追問
2018-09-21 16:38
辜老師 解答
2018-09-21 16:41
王飛飛 追問
2018-09-21 17:31
辜老師 解答
2018-09-22 08:52