

公司有部分勞務費用通過派遣公司支付發放,但是要支付管理費用給勞務公司,比如應發放金額為5000元,他代扣75元的個稅,收公司100元的發票,一共支付他5100元,他開5100的發票給我,這筆賬怎么做啊
答: 您好,做賬時,借;應付職工薪酬-工資,5000元,管理費用-服務費,100元,貸:現金或者銀行存款,5100元。計提時,借:管理費用-工資等科目,5000元,貸:應付職工薪酬-工資,5000元。
老師好,我司為物業服務公司,一般納稅人性質,現通過勞務派遣公司給他們派來我司的保潔人員購買了意外險,勞務派遣再付給保險公司,我們共計付給勞務派遣公司22050元,勞務派遣公司給我們開的普票項目是派遣費,那我們公司這筆款的會計分錄怎么做呢?
答: 借勞務成本-勞務費貸銀存
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
郭老師,您好! 我們是勞務派遣公司:派遣人員工資由我公司代付,但用人單位將工資直接付給員工了,但要求我們公司開票,收到的款項低于發票金額要怎么做賬?(勞務費用12000,收到銀行存款9000元,有3000元用人單位錯發給職工本人了,我們開了12000的票給他們,增值稅118.81)要怎樣做會計分錄
答: 同學你好,我先回復下,你看下是否是你想要的答案 勞務公司簽合同,打款給他們,不要讓用人單位直接打款給派遣人員,





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