老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
請(qǐng)問什么情況下個(gè)人年度綜合收入不超過12萬(wàn),應(yīng)交 問
您好,比如他在兩個(gè)公司有都有申報(bào)工資,這樣多處有收入的 答
選項(xiàng)D不是針對(duì)存在認(rèn)定嗎?要選嗎? 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊(cè),那這家新成立 問
你好,只要這個(gè)新的公司和原來的公司股東和老板不是一個(gè)人就行 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答


公司是進(jìn)口韓國(guó)連接器的,進(jìn)口的時(shí)候先交海關(guān)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,我現(xiàn)在是做內(nèi)賬,沒有做稅的分錄,但是我想在報(bào)表上體現(xiàn)真實(shí)的應(yīng)交稅費(fèi),分錄該怎么做?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
老師,你好。我們是進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè),主要做出口,退稅率是13%。收到商品發(fā)票的時(shí)候:借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款; 計(jì)算應(yīng)退稅款:借:其他應(yīng)收款-出口退稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅; 收到稅款的時(shí)候:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅。請(qǐng)問應(yīng)上的分錄對(duì)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅科目的余額需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
答: 同學(xué)您好,收到退稅款,借銀行存款貸其他應(yīng)收款——出口退稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,預(yù)交增值稅怎么做分錄,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn),預(yù)交的時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,貸方:銀行存款,后期低預(yù)交增值稅怎么做分錄? 抵預(yù)交時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款嗎? 這樣做分錄,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,與應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目都有余額,一直有余額對(duì)嗎?
答: 對(duì)了,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)有余額的,這個(gè)余額在年末的時(shí)候再轉(zhuǎn)出。




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2018-10-14 20:35
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