

中秋節(jié) 送給員工的禮品(堅(jiān)果禮盒),9月份付款,9月份發(fā)放,該怎么做賬,發(fā)票在10月份才收到,收到發(fā)票又應(yīng)該怎么做賬
答: 1、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
先付款,后收到發(fā)票怎么做賬,都在同一個(gè)月
答: 你好,同學(xué) 付款:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 收票:借:原材料70796.46,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9203.54;貸:應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,9月已經(jīng)付款了模具,但是10月才收到發(fā)票,收到發(fā)票的這張應(yīng)該怎么做賬?
答: 他這個(gè)是金額很大嗎?






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