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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-10-24 23:15

您好,代開的發票,借:現金或者銀行存款等科目,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。進項不能抵扣這個代開發票的稅款的,如果期末有應交增值稅-未交增值稅,借方余額的話,那這個借方余額以后能抵扣。

楊美汐 追問

2018-10-24 23:23

以后有沒有期限的比如上一個會計年度的進項能抵扣本年度會計銷項嗎?另外,建筑施工企業一般有進項嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-10-24 23:31

您好,沒有期限的,建筑施工企業一般有進項的。

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您好,代開的發票,借:現金或者銀行存款等科目,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。進項不能抵扣這個代開發票的稅款的,如果期末有應交增值稅-未交增值稅,借方余額的話,那這個借方余額以后能抵扣。
2018-10-24 23:15:18
你的銷項、進項是不是也有余額?
2024-05-10 16:11:38
你好,學員 借應交稅費應交增值稅預交未交 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
2023-08-16 08:05:30
你好,這個是你的貨款收入嗎?
2022-04-08 10:06:40
首先,您可以嘗試將銷項稅費貸方的未交增值稅改為應交稅費-應交增值稅,這樣可以把銷項借方的余額沖掉。其次,您可以在應交稅費-應交增值稅中增加一筆期初余額,以此來抵消銷項借方的余額。最后,您可以考慮在原有收入中增加一筆貸方的應交稅費-應交增值稅,以補足銷項借方的余額。
2023-03-15 11:12:35
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