個人借款給公司,取得利息收入到賬100萬,20%的個稅 問
同學你好,按照稅前收入。 答
老師吧,母子公司之間借款,其他公司借款進來需要繳 問
同學,你好 沒有銀行稅 印花稅,不用的 答
老師好,怎么查詢一個員工的單個月份社保情況 問
同學,你好 社保繳費明細里面 答
咨詢下,業務憑證科目,由業務招待費調整為職工福利, 問
您好,既然費用變化了,賬上肯定也是得調整的。 答
老師,公司賬上沒有車,抵扣類勾選里面的通行費發票 問
你好,不可以的!除非有租賃汽車的發票 答


福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的
老師 這是原來的分錄借:管理費用 貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬 其他應收款 財務費用 貸:銀行存款這兩張憑證我想更正成這個分錄借:管理費用—福利費 貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬 貸:其他應收款那里面的財務費用怎么更正
答: 你好借銀行存款 貸應付職工薪酬 其他應收款 財務費用 借應付職工薪酬 貸其他應收款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工會經費的會計分錄是這樣嗎?1、每月計提單位及上級經費時:借:管理費用一工會經費貸:應付職工薪酬-單位工會應付職工薪酬--上級工會2、上繳工會經費時:借:應付職工薪酬--單位工會應付職工薪酬-一上級工會貸:銀行存款3、收到經費返還時:借:銀行存款貸:應付職工薪酬工會經費若本單位工會不單獨核算,由財務部代管的,分錄如下:借:應付職工薪酬--工會經費貸:其他應付款工會經費發生相應支出時:借:其他應付款--工會經費貸:銀行存款我的問題是,發生支出的時候記到其他應付款工會經費,個稅一樣要交是嗎?不記到應付職工薪酬職工福利費沒問題的嗎?
答: 你好,返還沖減管理費用也需要
老師 企業自產農產品用于職工食堂 視同銷售 ,會計分錄是:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:庫存商品
老師,企業為員工提供一年的員工宿舍,假設現在交押金500,租金3000。會計分錄寫成其他應收款押金500,預付賬款,員工宿舍租金3000?還是寫其他應收款押金500,應付職工薪酬-職工福利費3000?
發放中秋福利費:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金對于這個分錄應付職工薪酬為什么要轉入管理費用?










粵公網安備 44030502000945號


