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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-28 08:54

你好,現在已經沒有預提費用這個科目了 
計提   借;管理費用等科目  貸;其他應付款等科目

wl 追問

2018-11-28 08:55

其他應付款后面要跟二級明細暫估費用嗎?

鄒老師 解答

2018-11-28 08:56

你好,是的,是這樣設置科目

wl 追問

2018-11-28 08:57

次月發現發票沒有,暫估的費用沒有發生,怎么辦?

鄒老師 解答

2018-11-28 08:58

你好,把暫估的費用分錄沖銷

wl 追問

2018-11-28 08:59

這樣一會兒預先提費用,一會兒又沖銷,有涉稅風險嗎?

鄒老師 解答

2018-11-28 09:02

你好,談不上風險,預估是費用已經發生,無法取得發票,之后發票沒有到,那只能把預估的沖銷的

wl 追問

2018-11-28 09:08

發票未到,不需要一定在次月沖銷吧?

鄒老師 解答

2018-11-28 09:11

你好,發票沒到次月就需要沖銷的,這個與存貨暫估入庫是一個道理

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相關問題討論
你好,現在已經沒有預提費用這個科目了 計提 借;管理費用等科目 貸;其他應付款等科目
2018-11-28 08:54:11
你好; 具體要計提什么費用; 是真實發生的嗎
2022-01-06 18:00:40
沖預提電費的會計分錄如下: 1、借:應付賬款一電費; 2、貸:預提費用一電費; 3、借:應付賬款一電費; 4、貸:現金一電費; 5、借:其他應收款一電費; 6、貸:應付賬款一電費。 上述會計分錄以借貸平衡的原則來執行,第一條會計分錄的借方是應付賬款一電費,貸方是預提費用一電費,用于記錄原有預提電費的情況;第二條會計分錄的借方是應付賬款一電費,貸方是現金一電費,用于記錄由于收到電費發票而發生的現金流;第三條會計分錄的借方是其他應收款一電費,貸方是應付賬款一電費,用于記錄由于沖預提電費而產生的應付賬款增加情況。因此,沖預提電費的會計分錄為上述六條,按照借貸平衡的原則進行執行。
2023-03-01 12:07:27
借管理費用、汽車費貸、銀行存款或者是應付賬款。
2022-04-07 11:23:00
借管理費用等貸其他應付款 發票, 到了之后借其他應付款貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,貸其他應付款。
2022-10-13 10:16:02
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