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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-11-28 10:56

1、如果是無法取得專用發票而不能申請退稅,就不需要通過申報系統進行退稅申報,這是需要區分兩種情況,一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報表申報出口免稅收入,二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報表申報應稅銷售收入,并視同內銷計提銷項稅額.如果是暫時未取得專用發票,那么當月不用申報退稅,待收到發票再申報即可. 
 
2、出口后一至兩個月收到專用發票的情況是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天內取得發票向稅務機關申報退稅就可以了,6月當期只要在增值稅報表上申報免稅收入即可. 
 
3、外貿企業實行免退稅政策,不是免抵退稅.免的是出口銷售環節增值稅,退的是國內采購環節進項稅額. 
 
4、等到取得專用發票后合并申報即可.外貿企業可以合并幾個月的出口數據進行退稅申報,申報年月選擇最晚的那個月份,即,一批申報包括2012年6月、7月、8月,那么申報年月就是2012年8月.每個申報年月可以分批次,即2012年8月第一批次,第二批次,第三批次都可以,按順序排就可以了. 
 
5、國內采購商品取得的專用發票上的計稅金額乘以出口商品退稅率.計稅金額乘以征退稅率之差從進項稅額中轉入成本科目.

淺笑 追問

2018-11-28 11:41

我們是外貿易企業,我手里有一些原材料的發票,但是我們退稅的話必須要報關單名稱和發票名稱一致,不可以用原材料退。所以手里沒有成品發票,因為是小額出口,所以這一單我們不打算退稅,哪我報增稅額的時候直接報免稅收入可以嗎?

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1、如果是無法取得專用發票而不能申請退稅,就不需要通過申報系統進行退稅申報,這是需要區分兩種情況,一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報表申報出口免稅收入,二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報表申報應稅銷售收入,并視同內銷計提銷項稅額.如果是暫時未取得專用發票,那么當月不用申報退稅,待收到發票再申報即可. 2、出口后一至兩個月收到專用發票的情況是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天內取得發票向稅務機關申報退稅就可以了,6月當期只要在增值稅報表上申報免稅收入即可. 3、外貿企業實行免退稅政策,不是免抵退稅.免的是出口銷售環節增值稅,退的是國內采購環節進項稅額. 4、等到取得專用發票后合并申報即可.外貿企業可以合并幾個月的出口數據進行退稅申報,申報年月選擇最晚的那個月份,即,一批申報包括2012年6月、7月、8月,那么申報年月就是2012年8月.每個申報年月可以分批次,即2012年8月第一批次,第二批次,第三批次都可以,按順序排就可以了. 5、國內采購商品取得的專用發票上的計稅金額乘以出口商品退稅率.計稅金額乘以征退稅率之差從進項稅額中轉入成本科目.
2018-11-28 10:56:20
出口入賬的時候就要做銷項稅額,你退稅你就 不要填到免抵退里面去
2018-11-28 10:38:09
您好,這個是需要開的,可以
2024-04-30 15:54:56
您好,收到貨款時,借;應收賬款-阿里平臺,美元,人民幣,貸:主營業務收入。換成人民幣以后,借:應收賬款-阿里平臺,人民幣,財務費用-匯兌損益,貸;應收賬款-阿里平臺,美元,人民幣。提現到公戶時,借;銀行存款,貸:應收賬款-阿里平臺,人民幣。開發票開給國外的客戶。
2017-12-03 17:33:51
你好你這個具體是發生了什么業務呢?
2025-03-05 08:31:23
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