老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


老師,請問,我公司是以租代購的小規模企業,買了一輛車進來,本來車款是10萬的,但是多付了2萬給對方,一共付了12萬給對方,剩下的2萬在另外輛車哪里抵扣了,做內帳,要怎么樣做分錄呢?借:庫存商品-10萬,預付賬款-2萬,貸:銀行存款12萬,可以嗎?
答: 您好!可以的。可以這樣做分錄。
老師,我們購買A產品來銷售,銷售完才付款給供應商,對方才會開票來,每車貨品10萬元,運費我們自己付的每車1萬元,那貨品到公司了,我們付給物流公司的運費要怎么做賬,我是借 庫存商品 1萬,貸 銀行存款1萬,還是 和到貨的商品一起暫估 借庫存商品11萬 貸 應付賬款-暫估款10萬 銀行存款1萬
答: 你好,借庫存商品,貸銀行存款1萬,應付賬款10萬。按照第二種。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我公司租房子付對方10萬房租,對方給開的租賃發票,怎么做賬借:預付賬款10萬貸:銀行存款10萬對方,發票回來了,怎么做賬
答: 預付房租 借:其他應收款-房東 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租? ? ? 貸:預付賬款-房租 收到發票 借:預付賬款-房租 ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 貸:其他應收款-房東





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