

老師,我們購買A產品來銷售,銷售完才付款給供應商,對方才會開票來,每車貨品10萬元,運費我們自己付的每車1萬元,那貨品到公司了,我們付給物流公司的運費要怎么做賬,我是借 庫存商品 1萬,貸 銀行存款1萬,還是 和到貨的商品一起暫估 借庫存商品11萬 貸 應付賬款-暫估款10萬 銀行存款1萬
答: 你好,借庫存商品,貸銀行存款1萬,應付賬款10萬。按照第二種。
老師,你好,公司做水泥銷售的,要付給物流公司運費,運費支付還沒收到發票的時候分錄怎么做,是不是借應付賬款,貸銀行存款
答: 可以的,可以這么做的,這個屬于你們單位承擔的嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
物流公司的,1月已預付成本,發票下個月拿到,那1月份想進成本的話,憑證怎么做 1月份付款時,借:預付賬款,貨:銀行存款,那這個還要進成本的話憑證怎么做
答: 您好!借主營業務成本—暫估 貸預付賬款
老師您好,我們是剛成立的物業公司,收到業主交回的垃圾清運費,我做了分錄是借銀行存款,貸應付賬款,我們物業公司需要支付垃圾清運費時,我做的分錄是借應付賬款,貸銀行存款,年底了,能不能結轉到管理費用?
比如我們收商家的電費,借,庫存現金(我們開的收據給商家)貸,應收賬款-商家,然后我們支付給物業公司,,借應付賬款-物業公司,貸銀行存款,賬怎么平呢?
收到700元運發票,借:營業費用-運費 700,貸:應付賬款-B公司 700付款時,借:應付賬款-B公司 700,貸:銀行存款 700這樣應付賬款,還有一筆余額,怎么做平呢
公司購買了商品房當辦公室,先付定金后付尾款,還要交物業費。付定金會計分錄:借:預付賬款貸:銀行存款付尾款會計分錄:借:應付賬款貸:銀行存款 預付賬款交物業費會計分錄:借管理費用 貸:銀行存款這樣做對嗎








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2023-12-11 08:51
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