老師請問下財務費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調增處理的 答
稅務注銷,資產負債表那些可以有期末余額?如應付賬 問
同學,你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答


請問老師,我們公司的房租是季付,6月底付7-9月的房租,這樣做賬的時候是怎么寫分錄呢?“借:應付賬款-物業公司 貸:銀行存款、借:預付賬款-房租/物業費/POS機費 貸:應付賬款-物業公司”。但我看之前賬上是“借:累計攤銷-房租 貸:應付賬款-物業公司”,哪種做法是對的呢???
答: 您好,這個的是借:預付賬款-房租/物業費/POS機費 貸:應付賬款-物業公司? ?這個是對的
你好,老師,物業公司前面都是按代收代付做賬,預付電費:借:預付賬款-電費 貸:銀行存款,收到發票;借:其他應付款-電費 貸:預付賬款-電費,這樣做賬的,現在客戶要求開發票,賬怎么做?前面做的賬也不對感覺
答: 前期賬務處理正確做法(代收代付) 預付電費:借:預付賬款 - 電費,貸:銀行存款。 代收客戶電費:借:銀行存款(或庫存現金),貸:其他應付款 - 代收電費。 支付電費并收發票:借:其他應付款 - 代收電費,貸:預付賬款 - 電費。 客戶要求開發票時的賬務處理(轉售電) 確認收入:借:其他應付款 - 代收電費,貸:主營業務收入、應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)/ 應交稅費 - 應交增值稅。 結轉成本:借:主營業務成本,貸:預付賬款 - 電費。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前預付賬款時,借:預付賬款100,貸:銀行存款100,購貨物的時候,借:商品120,貸:預付賬款120,那么等到再付款時,是寫借:應付賬款20,貸:銀行存款,還是寫借:預付賬款20,貸:銀行存款20
答: 預付賬款的時候 應該借方預付賬款100貸方銀行100 購貨的時候 借方商品120 貸方預付賬款100 應付賬款20 掛應付賬款 再付款的時候 借方應付賬款20貸方銀行20 這樣就對了
物流公司的,1月已預付成本,發票下個月拿到,那1月份想進成本的話,憑證怎么做 1月份付款時,借:預付賬款,貨:銀行存款,那這個還要進成本的話憑證怎么做
比如我們收商家的電費,借,庫存現金(我們開的收據給商家)貸,應收賬款-商家,然后我們支付給物業公司,,借應付賬款-物業公司,貸銀行存款,賬怎么平呢?
老師,21年會計銀行賬做的借:預付賬款 貸:銀行存款今年我做的借:應付賬款 貸:銀行存款,可以嗎,煤炭行業去年的預付我怎么處理呢
老師,我們沒有設預付賬款科目,如果我們提前預付給了供應商貨款,假如是20000,不考慮稅的情況下,會錄是借:應付賬款XX有限公司 20000,貸:銀行存款XX支行20000,是這樣嗎









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