你好,老師,物業公司前面都是按代收代付做賬,預付電費:借:預付賬款-電費 貸:銀行存款,收到發票;借:其他應付款-電費 貸:預付賬款-電費,這樣做賬的,現在客戶要求開發票,賬怎么做?前面做的賬也不對感覺

小麥貓貓
于2024-12-17 19:40 發布 ??266次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-12-17 19:42
前期賬務處理正確做法(代收代付)
預付電費:借:預付賬款 - 電費,貸:銀行存款。
代收客戶電費:借:銀行存款(或庫存現金),貸:其他應付款 - 代收電費。
支付電費并收發票:借:其他應付款 - 代收電費,貸:預付賬款 - 電費。
客戶要求開發票時的賬務處理(轉售電)
確認收入:借:其他應付款 - 代收電費,貸:主營業務收入、應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)/ 應交稅費 - 應交增值稅。
結轉成本:借:主營業務成本,貸:預付賬款 - 電費。
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前期賬務處理正確做法(代收代付)
預付電費:借:預付賬款 - 電費,貸:銀行存款。
代收客戶電費:借:銀行存款(或庫存現金),貸:其他應付款 - 代收電費。
支付電費并收發票:借:其他應付款 - 代收電費,貸:預付賬款 - 電費。
客戶要求開發票時的賬務處理(轉售電)
確認收入:借:其他應付款 - 代收電費,貸:主營業務收入、應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)/ 應交稅費 - 應交增值稅。
結轉成本:借:主營業務成本,貸:預付賬款 - 電費。
2024-12-17 19:42:17
你好;? ? ?你們水費電費是 有賺取差價嗎? 只是代收代付嗎??
2022-10-24 14:08:42
你好可以可以這么做的
2024-07-31 13:05:31
您好,這個的是借:預付賬款-房租/物業費/POS機費 貸:應付賬款-物業公司? ?這個是對的
2024-07-13 09:59:09
你好,這個如果公司欠法人錢的話,是沒問題的
2021-09-16 16:01:52
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