

公司購買了商品房當辦公室,先付定金后付尾款,還要交物業(yè)費。付定金會計分錄:借:預付賬款貸:銀行存款付尾款會計分錄:借:應付賬款貸:銀行存款 預付賬款交物業(yè)費會計分錄:借管理費用 貸:銀行存款這樣做對嗎
答: 您好,這個是對的,對
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司一次性付了一年的法務費,會計分錄這樣寫對嘛?支付時:借:預付賬款/待分攤費用 貸:銀行存款分攤時:借:管理費用 貸:預付賬款/待分攤費用
答: 對的,是的,是這么做的。預付賬款二級科目,寫企業(yè)的名字就行。
計提費用時 借:管理費用 貸:其他應付款 付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 有發(fā)票時 借:預付賬款 貸:其他應付款 這樣嗎?
老師,問個問題。充話費的時候會計分錄是 借:預付賬款200 貸:銀行存款200 每個月實際發(fā)生的話費60元 會計分錄 借:管理費用60 貸:預付賬款60
用公戶給個人打款,報銷發(fā)票未收到,款已打,會計分錄:借:預付賬款 貸:銀行存款對嗎?收到發(fā)票借管理費用 貸預付賬款,老師對嗎?
老師好,去年四季度末,暫估了一筆費用借應付賬款貸管理費用,之后又預付了賬款但沒收到發(fā)票,借預付賬款 貸銀行存款,現(xiàn)在收到了發(fā)票直接用預付抵應付嗎,摘要怎么寫啊?










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