老師,我們公司要做股轉,凈資產很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權益內部結轉 不會減少凈資產的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:應交稅費 - 應交增值稅 貸:合同負債 / 預收賬款 后續滿足所得稅收入條件時,再結轉確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學,你好 截圖發一下 答
老師好,一張票上有幾百樣東西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業所得稅預繳表,兩表收入保持一致;電子稅務局申報更正模塊修改,賬上同步調賬 答


老師,早上好,我在2023.1月份采購了一批東西,因為款已支付但發票未到,做了一筆暫估費用借:庫存7054.8,貸:應付賬款---暫估7054.8同時,借:預付賬款7054.8,貸:銀行存款7054.8。但是在同月出庫了一部分,做了,借:管理費用2698.8,貸:庫存2698.8。我在2月份月初忘記紅沖暫估款了,現在想在3月份補,請問老師該如何做呢?金額應該怎么做?因為到現在對方還是沒有開出發票。
答: 借應付賬款暫估,貸預付賬款。
老師好,去年四季度末,暫估了一筆費用借應付賬款貸管理費用,之后又預付了賬款但沒收到發票,借預付賬款 貸銀行存款,現在收到了發票直接用預付抵應付嗎,摘要怎么寫啊?
答: 你好,兩個二級科目都是一樣的是嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費用記多了跨年了 如何做調整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調整分錄
答: 你好? 咱用的小準則 嗎









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2023-04-10 08:34
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