請問老師,我公司66人*1.5%=1人。殘疾員工合同時間 問
您好,僅12月參保,無法證明全年穩(wěn)定就業(yè)。 答
按規(guī)定領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照30天內(nèi)要辦稅務登記。逾期補登, 問
您好,現(xiàn)在注冊好工商,就開通稅務了 答
老師,我們25.12月出租廠房增值稅申報了無票收入56 問
你好,開局發(fā)票后申報沖紅的 答
老師,補繳的以前年度稅款不影響當年的利潤,只影響 問
你好,只能網(wǎng)上更正申報才可以扣除 答
出口退稅協(xié)查憑證不復印直接在軟件打印可以嗎 問
你好可以的,直接打印更方便的 答


老師,早上好,我在2023.1月份采購了一批東西,因為款已支付但發(fā)票未到,做了一筆暫估費用借:庫存7054.8,貸:應付賬款---暫估7054.8同時,借:預付賬款7054.8,貸:銀行存款7054.8。但是在同月出庫了一部分,做了,借:管理費用2698.8,貸:庫存2698.8。我在2月份月初忘記紅沖暫估款了,現(xiàn)在想在3月份補,請問老師該如何做呢?金額應該怎么做?因為到現(xiàn)在對方還是沒有開出發(fā)票。
答: 借應付賬款暫估,貸預付賬款。
老師好,去年四季度末,暫估了一筆費用借應付賬款貸管理費用,之后又預付了賬款但沒收到發(fā)票,借預付賬款 貸銀行存款,現(xiàn)在收到了發(fā)票直接用預付抵應付嗎,摘要怎么寫啊?
答: 你好,兩個二級科目都是一樣的是嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費用記多了跨年了 如何做調(diào)整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調(diào)整分錄
答: 你好? 咱用的小準則 嗎









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郭老師 解答
2022-03-30 17:16
狂野的小土豆 追問
2022-03-30 17:26
郭老師 解答
2022-03-30 17:26