貨物3月5日收到,發票3月29日收到,那么發票后面的原 問
入庫單是你們收到貨物的那天,3.5之后 因為有些需要驗收合格入庫 答
老師,請問工商年報里的參保人數和從業人數是一樣 問
您好,參保人數就是繳納社保的人數 答
匯算清繳的彌補虧損明細表全部加起來金額 和資產 問
同學,你好 匯算清繳彌補虧損明細表與資產負債表未分配利潤存在差額,通常是由于稅務調整事項導致的 答
老師,顧客拿去年的小票來現要求補開發票,這合理嗎? 問
你好,備注如果寫明白了就不能再開具逾期了 答
老師,麻煩問一下小區成立了業委會,業委會去稅務登 問
同學,你好 業委會進行稅務登記時,會計制度備案應選擇《民間非營利組織會計制度》 答


請問,公司經常從老板那里借錢,借:庫存現金 貸:其他應付款,年底的時候,可不可以把這其他應付款轉為實收資本?
答: 也有這樣做的。應該沒事
老師,從銀行里取出8萬塊作為備用金,我是否可以先做借其他應付款貸銀行存款,再把他轉為庫存現金借庫存現金貸其他應付款
答: 不需要的哈,直接計入庫存現金
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老板自己用私人的錢把貨款付了,回頭賬上會還他這筆貨款的錢,但是入賬的時候,變成借庫存,貸應付賬款,還老板錢是借其他應付款,貸銀存,但是這里面存在,借應付賬款,貸其他應付款,我查了應付和其他應付是不能對轉的,那有什么其他的解決方法嗎?
答: 你可以這樣,你可以反沖科目呀,你可以 借應付賬款 貸庫存商品,把這個憑證給沖掉,然后重新 借庫存商品 貸其他應付款,然后再去 借其他應付款貸銀行存款。





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