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明理的寶馬
于2022-01-23 20:17 發布 ??1758次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-01-23 20:19
還錢的時候沖平,借:其他應付款,貸:庫存現金
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會計收到老板的錢用于支付費用,借庫存現金,貸其他應付款。支付費用時,借管理費用,貸現金。那怎么沖銷其他應付款
答: 還錢的時候沖平,借:其他應付款,貸:庫存現金
老師好,我想請問下自己直接公司現金支付購買領料單,直接可以借:管理費用,貸:庫存現金嗎?還是必須兩筆分開做其他應付款?
答: 建議要分兩筆做憑證,這樣更能清晰反映業務的實質。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,公司外出加油的,付款不是銀行存款,也不是庫存現金,是老板娘直接給轉的報了,這種我借方,管理費用,貸方掛其他應付款行不?
答: 您好, 是的貸方計入到其他應付款
公司剛成立,未開基本戶時,一些全部費用支出走的是個人卡,做的是其他應付款,后面老板問別人借款,庫存現金增加,再向基本戶轉款。這樣做賬,老板剛開一個公司的時候只出了開支費用,投資費用都是問別人借的,這樣按真實做賬有沒有問題啊
討論
老師去年掛帳的應收、應付、預收、預付、其他應付款這5個科目我能直接調整嗎?去年的管理費用、庫存商品,我能直接調整嗎?
昨天買的文具,我自己墊錢買的,今天才能給我備注用,會計分錄應該是借 管理費用,貸 其他應付款還是直接把昨天的憑證日期寫到今天呢?但是收據日期是昨天的,可以直接寫借管理費用,貸庫存現金嗎,金額就20多塊錢
公司沒有專業出納,老板就自己管錢,但錢多少都在老板手里開支,財務上并沒有錢。公司員工的費用都是由老板支付,財務軟件上庫存現金與銀行存款上沒有款,只能估計金額在上面,老板轉賬給員工支付廠里買的標簽紙,如果做分錄怎么樣啊?是放入管理費用里嗎?貨是其他應付款嗎
你好老師,黨建經費本來應該要入其他應付款而入錯管理費用
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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