老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


公司沒有專業(yè)出納,老板就自己管錢,但錢多少都在老板手里開支,財務上并沒有錢。公司員工的費用都是由老板支付,財務軟件上庫存現(xiàn)金與銀行存款上沒有款,只能估計金額在上面,老板轉賬給員工支付廠里買的標簽紙,如果做分錄怎么樣啊?是放入管理費用里嗎?貨是其他應付款嗎
答: 你好,意思老板私人賬戶轉給員工買嗎
老師我們是民非企業(yè),我們代發(fā)工資代繳社保的的失業(yè)險退回,這筆錢不用轉給對方,我們和對方的往來我們通過其他應付款科目核算,2021年4月退回的,當時我剛來,做成企業(yè)的借:管理費用-120,借:管理費用60,借:業(yè)務活動成本,貸:銀行存款:50,現(xiàn)在審計協(xié)會的審計我們的財務,由于我們財務軟件出了點問題,結轉出了點問題,非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)不對,叫我們找出原因,把它更正還好,我想要重新做,就在12月就把它更更正過來,可以嗎
答: 想要重新做,就在12月就把它更更正過來,可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好。公司從銀行提取的備用金。借庫存現(xiàn)金,備用金。貸銀行存款。公司買東西員工墊付,借,管理費用。貸其他應付,然后報銷借其他應付款。貸庫存現(xiàn)金備用金。這么做對嗎
答: 你好對的是的正確的。









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19必勝CTA???? 追問
2020-06-20 23:37
冉老師 解答
2020-06-20 23:43
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2020-06-20 23:44
冉老師 解答
2020-06-20 23:52
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2020-06-21 02:46
冉老師 解答
2020-06-21 08:22
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2020-06-21 08:24
冉老師 解答
2020-06-21 08:24