

發(fā)現(xiàn)往年已經(jīng)入賬了,存在假發(fā)票,金額挺大,怎么處理?
答: 增值稅發(fā)票的話,補(bǔ)交增值稅和滯納金。該發(fā)票不可做成本費(fèi)用,應(yīng)把以前年度的成本或者費(fèi)用調(diào)減,補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金
去年的賬房租5100,當(dāng)時(shí)沒有收到發(fā)票全部記入費(fèi)用5100,但是收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)專票金額是4857.14,進(jìn)項(xiàng)稅額是242.86,現(xiàn)在賬已經(jīng)做到2022年2月,反結(jié)賬去修改挺麻煩的,現(xiàn)在要怎么處理
答: 借其他應(yīng)付款 貸,以前年度損益調(diào)整5100 借以前年度損益調(diào)整4857.14 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),242.86 貸其他應(yīng)付款5100 借以前年度損益調(diào)整242.86貸利潤分配未分配利潤。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021年度客戶提供的發(fā)票已入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是假發(fā)票,需要怎么處理?
答: 那你這個(gè)成本就不可以所得稅前扣除,要修改2021年的匯算清繳報(bào)告




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2018-12-19 11:14
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2018-12-19 11:15